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1
Normas Para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (Normas del Institute of Internal Auditors traducidas al castellano obtenidas en http://www.iai.es) - "La Web de Auditoría"
2
Auditoría Interna. Un enfoque sistémico y de mejora continua (En esta monografía se pretende presentar un nuevo enfoque y visión entorno a la nueva auditoría interna y los controles internos) - "La Web de Auditoría"
3
Esquema de funcionamiento de Controles (¿Como funciona un sistema de control? ¿Que diferencias existen entre un sistema de control y el sistema de control interno? ¿Como se relacionana entre ellos os objetivos de una organización, el riesgo y los controles? Este documento ofrece un esquema visual para comprender facilmente las respuestas a estas preguntas.) - "La Web de Auditoría"
4
Control Interno - COSO (compilación de cuatro trabajos relacionados con el control interno “informe COSO”, tratándose los siguientes puntos en común: Definición, Componentes, Evaluación de Riesgos, Las Actividades de Control, Supervisión, Normas Generales del Control Interno, Misión y Objetivos, Asignación de Autoridad y Responsabilidad) - "La Web de Auditoría"
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Auditoría Operacional por Matriz DOFA
6
Auditoría Operativa
7
Auditoría de Sistemas
8
Apliación de SOX en Auditoría Interna
9
Fundamentos de Auditoría Forense (Auditoría Externa e Interna y Fraude, Tipos de Fraude, Fases de la Auditoría Forense, Perfil del Auditor Forense, Campo de Acción )
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La Auditoría Sobre un Modelo de Riesgos (Se definen y aplican los conceptos de riesgos de auditoría con la finalidad de generar matrices de riesgos para identificar o definir puntos criticos de auditoria, los cuales seran auditados en un corto/mediano plazo)
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¿Cómo prevenir, evitar y controlar el fraude en las organizaciones?
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Inventory_Observation_Questionnaire
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Lista de chequeo del centro de computo
14
Lista de chequeo controles de IT
15
Cuestionario de control interno
16
Lista de chequeo controles clave
17
Programa de auditoría mercadotecnia
18
Treasury Management Internal Control
19
Sales and Accounts Receivable
20
Fixed_Assets_Questionnaire
21
Corporate_Governance_Questionnaire
22
Accounts_Payable_and_Disbursement
Processes_ Questionnaire
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RIESGO
MATRICES Y MAPAS- ERM-COSO II - Aspectos básicos - Autor Dr. Jaime I. Wolinsky - "La Web de Auditoría"
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PERFIL
Y ROL DEL AUDITOR - Base conceptual para interpretar el terma - Autor Dr. Jaime
I. Wolinsky - "La Web de Auditoría"
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Incumbencias
del Auditor Interno en los temas Ambientales - Introducción al tema y
antecedentes internacionales - - Autor Dr. Jaime I. Wolinsky -
Autor Dr. Jaime I. Wolinsky - "La Web de Auditoría"
26
La
Auditoria Ambiental como Herramienta - Introducción al tema - Autor Dr.
Jaime I. Wolinsky - "La Web de Auditoría"
27
DIFERENCIAS
ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE AUDITORIAS - Breve descripcion para entender
diferencias - Autor Dr. Jaime I. Wolinsky - "La Web de Auditoría"
28
Gestión
de Riesgos Corporativos- Marco Integrado, Técnicas de aplicación (COSO II) - "La Web de Auditoría"
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Lista de chequeo Buenas Prácticas Administrativas - www.nasaudit.com