Inicio arrow NAS-K arrow Auditoria Interna
AUDITORIA INTERNA - NAS-K Imprimir E-Mail

Comparte tu información y Utiliza la información que tus colegas comparten…

 

 

 

ARCHIVOS

COMPARTIDOS    

 

  

 

Documento    Nombre                                            

             Link                 

1 Normas Para el Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna (Normas del Institute of Internal Auditors traducidas al castellano obtenidas en http://www.iai.es) - "La Web de Auditoría"              
2 Auditoría Interna. Un enfoque sistémico y de mejora continua (En esta monografía se pretende presentar un nuevo enfoque y visión entorno a la nueva auditoría interna y los controles internos) - "La Web de Auditoría"             

Esquema de funcionamiento de Controles (¿Como funciona un sistema de control? ¿Que diferencias existen entre un sistema de control y el sistema de control interno? ¿Como se relacionana entre ellos os objetivos de una organización, el riesgo y los controles? Este documento ofrece un esquema visual para comprender facilmente las respuestas a estas preguntas.) - "La Web de Auditoría"               
4

Control Interno - COSO (compilación de cuatro trabajos relacionados con el control interno “informe COSO”, tratándose los siguientes puntos en común: Definición, Componentes, Evaluación de Riesgos, Las Actividades de Control, Supervisión, Normas Generales del Control Interno, Misión y Objetivos, Asignación de Autoridad y Responsabilidad) - "La Web de Auditoría"

             
5 Auditoría Operacional por Matriz DOFA               
6  Auditoría Operativa             
7  Auditoría de Sistemas             
8 Apliación de SOX en Auditoría Interna             
9 Fundamentos de Auditoría Forense (Auditoría Externa e Interna y Fraude, Tipos de Fraude, Fases de la Auditoría Forense, Perfil del Auditor Forense, Campo de Acción )             
10 La Auditoría Sobre un Modelo de Riesgos (Se definen y aplican los conceptos de riesgos de auditoría con la finalidad de generar matrices de riesgos para identificar o definir puntos criticos de auditoria, los cuales seran auditados en un corto/mediano plazo)             
11 ¿Cómo prevenir, evitar y controlar el fraude en las organizaciones?            

   

12 Inventory_Observation_Questionnaire             
13 Lista de chequeo del centro de computo             
14 Lista de chequeo controles de IT             
15 Cuestionario de control interno             
16 Lista de chequeo controles clave             
17 Programa de auditoría mercadotecnia             
18 Treasury Management Internal Control             
19 Sales and Accounts Receivable             
20

Fixed_Assets_Questionnaire 

             
21

Corporate_Governance_Questionnaire 

             
22

Accounts_Payable_and_Disbursement

Processes_ Questionnaire 

             
23

RIESGO MATRICES Y MAPAS- ERM-COSO II - Aspectos básicos - Autor Dr. Jaime I. Wolinsky - "La Web de Auditoría"

        
24

PERFIL Y ROL DEL AUDITOR - Base conceptual para interpretar el terma - Autor Dr. Jaime I. Wolinsky - "La Web de Auditoría"

        
25

Incumbencias del Auditor Interno en los temas Ambientales - Introducción al tema y antecedentes internacionales -  - Autor Dr. Jaime I. Wolinsky - Autor  Dr. Jaime I. Wolinsky - "La Web de Auditoría"

 
        
26

La Auditoria Ambiental como Herramienta - Introducción al tema - Autor  Dr. Jaime I. Wolinsky - "La Web de Auditoría"

        
27

DIFERENCIAS ENTRE LOS DISTINTOS TIPOS DE AUDITORIAS - Breve descripcion para entender diferencias  - Autor  Dr. Jaime I. Wolinsky - "La Web de Auditoría"

 

 

 

        
 28

Gestión de Riesgos Corporativos- Marco Integrado, Técnicas de aplicación (COSO II) - "La Web de Auditoría"

        

 

 29

 

Lista de chequeo Buenas Prácticas Administrativas - www.nasaudit.com 

        
 
INGRESO:





¿Recuperar clave?
¿Quiere registrarse? Regístrese aquí
http://www.nasaudit.com, NASAUDIT DERECHOS RESERVADOS